【簡介:】本篇文章給大家談?wù)劇讹w機行程單能否報銷》對應(yīng)的知識點,希望對各位有所幫助。本文目錄一覽:
1、飛機票電子行程單能作為報銷憑證嗎
2、飛機行程單可以作為報銷憑證嗎
3、
本篇文章給大家談?wù)劇讹w機行程單能否報銷》對應(yīng)的知識點,希望對各位有所幫助。
本文目錄一覽:
- 1、飛機票電子行程單能作為報銷憑證嗎
- 2、飛機行程單可以作為報銷憑證嗎
- 3、行程單可以作為報銷憑證嗎
- 4、假的行程單報銷,財務(wù)處查得出來嗎
- 5、請問公司報銷機票(航空運輸電子客票行程單),稅務(wù)如果查賬,怎么查,怎么辨別報銷機票的真?zhèn)危?/a>
飛機票電子行程單能作為報銷憑證嗎
飛機票的電子行程單可以作為報銷憑證使用的。根據(jù)《國家稅務(wù)總局中國民用航空局關(guān)于印發(fā)〈航空運輸電子客票行程單管理辦法(暫行)〉的通知》(國稅發(fā)[2008]54號)規(guī)定,《行程單》作為旅客購買電子客票的付款憑證或報銷憑證,同時具備提示旅客行程的作用。
飛機行程單可以作為報銷憑證嗎
飛機行程單可以作為報銷憑證。根據(jù)相關(guān)規(guī)定:航空運輸電子客票暫使用《航空運輸電子客票行程單》作為旅客購買電子客票的付款憑證或報銷憑證,說明行程單可以作為報銷憑證。
飛機行程單可以作為報銷憑證嗎
行程單既是專用發(fā)票,又是運輸憑證,還是航空運輸合同成立的初步證據(jù)和記名式有價證券(票證)。
根據(jù)規(guī)定,2006年6月1日起使用《航空運輸電子客票行程單》可以作為旅客購買電子客票的報銷憑證。
行程單不作為機場辦理乘機手續(xù)和安全檢查的必要憑證使用,即不能作為登機憑證。
行程單可以作為報銷憑證嗎
一般情況下,行程單是可以作為報銷憑證的。
根據(jù)相關(guān)規(guī)定,航空運輸電子客票暫使用《航空運輸電子客票行程單》作為旅客購買電子客票的付款憑證或報銷憑證同時具備提示旅客行程的作用?!缎谐虇巍凡捎靡蝗艘黄辈蛔鳛闄C場辦理乘機手續(xù)和安全檢查的必要憑證使用,因此電子行程單是可以作為報銷憑證的。
費用報銷審核要點:
財務(wù)人員審批時應(yīng)參照的相關(guān)報銷制度
1.票據(jù)與業(yè)務(wù)是否相符
比如:業(yè)務(wù)人員采購,應(yīng)該取得商品購銷發(fā)票,但報銷時使用的是服務(wù)發(fā)票,這樣發(fā)票和實際業(yè)務(wù)并不能相對應(yīng),自
然不允許報銷。
2.查詢是否有借支情況
財務(wù)人員應(yīng)該通過查詢賬簿、憑證,理清員工以往借支情況,并在借支手續(xù)上注明,提醒市批借支關(guān)注。
比如,業(yè)務(wù)人員采購需要現(xiàn)金1000元,如果此業(yè)務(wù)人員以往并無借支,相關(guān)部門可能會批準(zhǔn)借支;如果此業(yè)務(wù)人員以往有借支并且尚未歸還,部門就可能不批借支,而且部門再批準(zhǔn)借支的可能性極小。
3.差旅費報銷是否符合規(guī)定
(1)核對事前審批表:一般出差都需進行審批,報銷時需關(guān)注是否有經(jīng)過批準(zhǔn)的申請表(包括事后補辦的),并且要核對審批地址與實際出差地址是否一致,如地點不符或沒有審批表,除非特別審批方可報銷。
(2)核對時間軌跡:發(fā)票的時間與差旅費報銷單時間以及審批表時間應(yīng)相符。
(3)核對報銷標(biāo)準(zhǔn):差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn),要按照本公司相關(guān)規(guī)定報銷。
(4)核對借支。有借支需沖賬處理。
4.報銷時間是否符合規(guī)定
(1)規(guī)定時間內(nèi)報銷。
(2)憑證時間要符合邏輯。
5.報銷限額是否符合規(guī)定
審核整體限額:審核整體限額就是將某項費用與年初計劃進行比較,審核是否突破預(yù)算總額和序時進度。一旦發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)向有關(guān)反映。
假的行程單報銷,財務(wù)處查得出來嗎
假的機票行程單是可以查出來的!
1、員工報銷時按財務(wù)部門規(guī)定填制報銷單據(jù),附原始票據(jù):包括出差申請、機票(明折明扣票)、火車票、汽車票、船票、住宿發(fā)票、會議通知、過路費、過橋費等 ,無本人姓名的原始發(fā)票須在背面簽名。
2、乘坐飛機的,訂票費、改簽費、退票費、往返機場的車費不予報銷。
3、出差補助天數(shù)=出差返程日期-出差出發(fā)日期。
4、須按財務(wù)規(guī)定取得并填寫真實合法的憑證。對項目填寫不完整或字跡模糊不清的不予報銷;對涂改、偽造或變造原始票據(jù)、虛報出差天數(shù)的,不予報銷。
5、原始票據(jù)丟失、毀損的,當(dāng)事人需作出詳細書面說明及需報銷單據(jù)明細項目、金額,經(jīng)直屬上級與所在部門第一負責(zé)人簽批后,報學(xué)院、學(xué)校分管領(lǐng)導(dǎo)簽批報銷。
報銷的時候要提供酒店的消費水單,這是單位業(yè)務(wù)招待費管理制度的要求,是為了控制招待費金額范圍,看是否合理和真實。要求水單(消費明細單)總金額與發(fā)票總金額一致,所蓋發(fā)票章也要一致。自己是不能打印消費水單的。
公司需要看消費里是否包含餐飲,小吃等其他的消費,流水會打印住宿的入住時間和離開時間,押金和最后付款,比較詳細,方便公司審核。